«Жезқазған қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі мен автокөлік жолдары бөлімі» ММ
Мемлекеттік мекемесінің ресми сайты
Главная Ақпарат 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Опубликовано: 11 июля 2011
«Жезқазған қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі мен автокөлік жолдар ы бөлімі» ММ 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
1 тарау
 МИССИЯСЫ   МЕН  КӨРІНІСІ  
Миссия - «Жезқазған қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі мен автокөлік жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі (одан әрі – Бөлім) келесі қызмет түрлерін орындауға өкілетті:
       1. Энергетикалық секторды дамыту арқылы Жезқазған қаласы мен оған іргелес жатқан елді мекендер экономикасының энергия қорына деген өскелең сұранысын және энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;  тұрғын үй- коммуналдық кешенді дамытуға ат салысу.
   
      2. Қоғамның көлік инфрақұрылымының сапалы қызметіне сұранысын қанағаттандыру мақсатында, Жезқазған қаласы мен оған іргелес жатқан елді мекендердің автокөлік жолдарының жұмысын қамтамасыз ету және жолаушылар көлігі жұмысын ұйымдастыру саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты жүргізуді реттеу, үйлестіру және бақылау жасау.
     
Көрінісі:
1. Аймақтың энергия қауіпсіздігі мен энергия үнемдеу ұстанымын жүзеге асыруға кепілдік беретін дамыған отын-энергетикалық секторы, Жезқазған қаласы мен оған іргелес жатқан елді мекендердің сұранысын қанағаттандыратын коммуналдық шаруашылықтың жетілген жүйесі.
2. Жезқазған қаласы мен оған іргелес жатқан елді мекендердің дамыған көлік инфрақұрылымы - жоғары техникалық талаптарға жауап беретін, стандарттарға сәйкес, Жезқазған қаласы мен оған іргелес жатқан елді мекендердің күнделікті тыныс-тіршілігінің барлық саласын қамтып, қоғам мен мемлекеттің мүддесіне сай әлеуметтік-экономикалық даму талаптарының сұранысын қанағаттандыруға қабілетті.
 
2 тарау
Ағымдағы жағдайға сараптама жӘНЕ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНА (СФЕРА) СӘЙКЕС ДАМУ БЕТАЛЫСЫ
 
Стратегиялық жолдау 1. Тұрақты даму және жағармай энергетикалық функционалдық жиынтығымен қамсыздандыру
 
1.1)             Қала мұқтаждығына сапалы және тұрақты жағармай мен электр энергиясымен қамсыздандыру
 
Жылу және электр жүйесі
 
Жезқазған қаласында «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС меншігінде тұрған 217 МВт қуатта орнатылған 1 электрорталығы әрекететуде Электро жүйелер энергиясын тарату компаниясы «Қалалық электро жүесі» АҚ-ның балансында тұр. (3 қосымша).
2004 жылдың 34 % кем денгейден қазіргі кезде с*кВт 903,6 млн. құрайды және электрорталығындағы тоқ көзінің өнімі тексеріс барысында өсті.
ГРЭС-2 бірінші кезекте «Қазақмыс Корпорайиясы» ЖШС-ның меншігіндегі  басқа электрорталығының жеткізу есебінен жабылған толықтай қала энергодефицитен тоқ көзінің тапшылығы Жезқазған энерготорапында сағатына 183 МВт құрайды (2015 жылы сағатына 270 МВт ). Қалада өсіп жатқан мұқтаждықты қамсыздандыру үшін, тоқ көзінің тапшылығын жабу үшін ЖЭО-2 құрлысы бойынша жобасын жүзеге асыру керек.
 Тоқ бөлу жүйелерінде тоқ көзінтжоғалту 10 % жетті. Тоқ бөлу жүйелері толықтай қанағаттандырарлық жағдайда. Тұрғын үй қорларын тоқ қуаттарымен қамсыздандыру 100%.
Жезқзаған қаласының жалғыз жылу қуатының көзі Жезқазған қаласының ЖЭО-1 болып табылады, «Қазақмыс Корпорация» ЖШС-ның меншігінде тұр. Жылу қуатың өндіру бойынша күштілігі сағатына 289 Гкал ал ыстық су бойынша сағатына 54 Гкал бу түрінде шығаруға рұқсат берілген.
2004-2009 жылдар аралығында жылу қуаттын өндеу 1410,6 мың Гкал дейн өсті (19,6% өсті). Оның ішінде 2009 жылы жылу қуатын жоғалту 132 мың Гкал көлемді құрады, 2004 жылдаң 15,7 % аса.
 
Ағымдағы 2010 жылы ЖЭО жылыту маусымына дайындық жұмыстарын жүргізуге 1 млрд. 588 млн. 80 мың теңге бөлінген.
Дайындық барысында көрсетілген қазандық цехының негізгі жабдықтарына жөндеу жұмыстары жүргізілген:
·                     №3 турбинаның ағымдағы жөндеу; 100% -орындалды.
·                     №4 турбинаның ағымдағы жөндеу;100% -орындалды.
·                     № 7 ст. трубо агрегатының ілгері жөндеу;
Қосымша жабдықтардың, бойлерктік бақтардың, ғимараттың жабыны мен құрлысының, жанармай транспортының, электрлік, химиялық, жөндеу-құрылыстық цехтарында жоспарланған кесте бойынша жөндеу жұмыстары жүргізілді. Станция тұрақты режимде жұмыс істеді, көбейтілген үдемелі көлемде көмір мен мазуттың қажетті көлемі тұрақты түрде толықтырылып отыр.
2010-2011 жылғы жылыту маусымына дайындау барысында, Жезқазған қаласында 27,454 шқ. «Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорны» АҚ  инженерлік жүйелерінде жөндеу жүргізіледі, оның ішінде:
        «Қалалық электр жүйелері» АҚ кәсіпорны 2010 жылдың алдағы күзгі-қысқы маусымына дайындығына байланысты жөндеу қорының басты бағдарламасы бойынша 43,13 млн. теңге көлемінде сомма салынды.
Осы қаражатқа ТП және КТПН жөндеу жұмыстарына кіргізілді саны 89 бірлік (101%), 82 300 шқ. Аймағында тоқ беру ВЛ-0,4; ВЛ-6; ВЛ-35 кВ әуе желілерінің жөндеу жұмыстары жүргізілді. Тоқ беру желісіне демеу етіп қосалқы станциясының трансформаторы мен 128 есептегішіне 22 есептегіш орнатылды.
Жоспарланған іс-шара бойынша электор жабдықтаудың көтеру сенімі «Жезқазған таратушы электр торабы компаниясы» АҚ электор жүйесінің ілгері жөндеу жұмысы келесі көлемде орындалды: ВЛ-1044,43 шқ., ПС-26 бірлік.
Қала халқының қажеттілігінің өсуіне көңіл толуы үшін жылу қуатына 85 шқ. Жаңа жылу тарату жүйесіның құрлысы қажет.
      1.2)Қуат көзінің ресурсы мен күшін тиімді пайдалану (қуатсақтау)
Сенімді және үзіліссіз тоқ көзімен жабдықтау үшін электор тұтынуының болжамы ескере отыру керек:
-          тоқ жүйелерінің иесіздігі табылған жағдайда қала және аудан әкімдігі балансқа беру және келесі қызметтер бойынша іс-шаралар ұйымдастыру қажет;
-          мүлік иесі есебінен ЖЭО-1 модернизациясын және қайта құруды жүргізу;
-          ТП, КТП, ЦРП модернизация және қайта құру;
-          Құрал есебінің модернизациясы (коммерциялық, тұрмыстық);
-          Жылу техникалық құралды қайта құру және модернизациялау бойынша кешенді жұмысын жүргізуі бар электростанциясында қалпына келтірі жөндеу жұмыстарын жүргізу;
-          Генериялық қуатты жаңа құрлыс;
Кешенді жоспарды жетістілікпен іске асыру үшін энергокешенді кәсіпорында келесі іс-шараларды жүргізу жоспарлануда;
-техникалық және энергиялық аудит;
-негізгі техналогиялық құралды қайта құру және модернизациялау;
-қуатты құралдың жұмысының тиімділігін өсіру мақсатында еңгізілген автоматтандырылған жүйе техникалық процесс;
Нормативтік және жоғарғы нормативтік қысқру мақсатында жылу жүйесін жоғалту Кешенді жоспарға техналогиялық жүргізу қатарын еңгізуге ұсынылады.
Энерго жабдықтау жүйесінің технологиясы және энергожинақтауды еңгізу манызды болып табылады.
Энергожинақтау элктрожүйелі облыстық компаниясымен Кешенді жоспарды іске асыру аясында келесі іс-шара жоспарланды:
-          Тоқ қуатының есебі мен автоматтандырылған бақылау жүйесін еңгізу (АСКУЭ), тоқ қуатының көлемді өнімімен қолдану маңызды параметірін өлшеуге рұқсат береді;
-          Тоқ қуатының есептеу ескірген құралдарын осы күнгі электрондыға айырбастау:
-          Бөліп тұратын қосалқы станцияларында және электротаратқыш желілерін жаңарту, жөндеу және модернизациялау бойынша жұмыстарын жүргізу;
-          Тоқ жүйелерінің тәртібіноптимизациясы;
-          Жаңа электро қуатты құралын қолдану шығын көлемін төмендете отырып, өзбетімен кептірмейтін бөліктенген өтеізгіш қатарына жатады, жаңа трансформатор жаңаланған техналогиямен жасалған, вакумды және элегаздық
 
айырғыштар, инерциондық емес коммутациалық аппараттар және т.б.
 
Жезқазған қаласының энергокәсіпорны бойынша АСКУЭ еңгізілуі

 
Кәсіпорын
 
Тарату кезеңі
Жыл бойғы тарату шығыны млн. теңге
Қаржы көзі
 барлығы
2011
 
2012
2013
2014
2015
1
«ЖЭТК» АҚ
2011-2015
113,3
29,8
15,4
16,2
29,7
22,2
Меншікті қаржы

Бюджеттік салада бойынша басты іс-шара энерго жинақтау болып табылады:
- нысандарды құжаттау және энергоаудит өткізу міндеттеледі;
- автоматтандырылған жылу пунктарын орынату;
- жылу, электроэнергия, су есептегіш құралдарын орнату;
- терезелерді пластикалық стеклопакетке айырбастау;
-қыздырғыш шамдарды энерго жинақтаушыға айырбастау;
- ғимаратты термомодернизациялау (төбелерді, сыртқы қабырғаларды, жер төлімдерді және т.б. жылумен изоляциялау)
Барлық қалалық бөлімдермен (білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, әлеуметтік сала, спорт) ғимараттарда инвентаризация жүргізу, жылу және тоқ көзін, электро жинақтаушы шам, автоматтандырылған жылу пунктары, суық және ыстық судың есептеу бұйымында қолданысы анықталған. (ары қарай - АТП)
Энерго жинақтау жобасын іске асыруда жергілікті орындаушы оргындарда ЭСКО құру үлкен роль ойнайды, энерго сервистік контракт кіргізу, айтылған бағыттағы жұмыс жалғастырылуда.
Жоғарыда айтылған іс-шаралар келесі күтілген әсерлерді алу және еңгізу;
-энерго көзін жинақтау қоры және энерго есебінің шешімі;
-электор қорының өз мұқтажына – жанар май шығынын қысқарту;
- қосымша көлемде жанар май және электр қуатын алу;
- атмосфераға шығарып тасталған зиянды айрықша көлемнің азайуы;
-бюджетік саладағы нысандарына және тұрғын-үй ғимараттарында қуат тиімділігінің артуы;
- коммуналдық қызмет төлемінің шығынының төмендеуі;
- беріліп отырған коммуналдық қызметтін сапасы артты;
Жезқазған қаласында энерго жинақтау саясатына арналған мақсаты аясы бойынша келесі іс-шаралар жоспарлануда:
 

Іс-шараның атауы
Жобаланған шығындар, млн. теңге
Қаржыландыру көзі
Барлығы
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Ұйымдарда энергиялық тексерістер жүргізу жәен ұйымдастыру (энергоаудит), мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландыру оның ішінде:
Білім беру нысаны
1,38
0
0,3
0,3
0,780
Қалалық бюджет
Мәдениет нысаны
0,3
0
0,06
0,06
0,18
Қалалық бюджет
2
Энерго сақтау шамдарды ұйымдарда орнату, мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландыру оның ішінде:
Білім беру нысаны
4,99
0,2
1,42
1,46
1,91
Қалалық бюджет
Мәдениет нысаны
1,79
0,2
0,2
0,31
1,08
Қалалық бюджет
3
Бюджеттік ұйымдарда АЖП (автоматтандырылған жылу пункт) орнату, мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландыру оның ішінде:
Білім беру нысаны
7,5
0
0
2,5
5,0
Қалалық бюджет
4
Жезқазған қаласы көшелерін жарықтандыру
331976
60958
71224
94566
85238
Қалалық бюджет

 
1.2)             Негізгі мәселеленің анализі
Электор жүйесінің жағдайы бар анализін көрсету, жөндеу жұмысын жүргізу есебінен ПС құралының толықтай жағдайы қанағаттандырады, алайда ПС және ЛЭП басты саны 30 жылдай пайдаланымда, тергеу барысында әрекеттегі нормасымен және климаттық жағдаймен сәйкес келмейді, конструкциясы мен құралы моральды және физикалық тұрғыдан тозған, электро жүйелік нысандарын техникалық қайта құралдандыру және жаңарту қажет. Электр жүйелерінін бастысы өз баланстарында.
Қалада жылу энергиясының жетіспеушілігі бар (шамамен 180 Гкал/сағ, 2015 жылға 342 Гкал/сағ.). тұрғын-үй қорын ысық сумен жабдықтау және орталықтандырылған жылумен қамтамас ету 60% құрайды. Олардың жылу энергиясының мұқтаждығын қанағаттандыру үшін шамамен 85 шқ. Жаңа жылу тарату жүйелерін және перспективті ЖЭО-2 құрлысы қажет. Жылу энергияны жоғалту шамамен 20% құрайды.
Коммуналдық жүйенің жоғары тозғандығы.
1,3) Негізгі ішкі және сыртқы факторын бағалау
                Сыртқы фактор: Энергетика саласында халықа және бизнес-субъективтеріне қызыметінің мәселесінің кешенді шешімі іске асырылуда, жаңа энерго жабдықтау нысандарының құрлысы қажет етіледі, ескірген элекро және жылу жүйесін жанарту, өз уақытындағы мұқтаждығына сәйкес келмеуі, жүйелік шаруашылықтың өсуі. Жылу және электр жүйелерін жанарту олардың жағымды іс әрекетімен коммерциялық шығының азайтып коэффицентін өсуіне рұқсат береді.
                1 этап. Бірінші этапта Жезқазған ЖЭО-2 құрлысын энергетика саласыныдағы жобасын дамыту бойынша ТЭН және ЖСҚ жасауды қамтамас ету қажет. Энергия көзін жанартуды қолдана отырып кәзіргі заманға сай техналаогияны дамыту басты назарда.
                Сонымен қатар 2011 жылдаң бастап жылу энергия жабдықтау жүйесінің техникалық жағдайын бағалауды жүргізуді қажет етеді, (техникалық есеп) тексерілген нысандарды ілгері және пайдаланымдағы нәтижесінің шешімі болып табылатын, сенімділігінің жоғарлауы бойынша ұсынылады.
                Сонымен қатар «иесіз» құрлысы мен  жүйелері бойынша анықтау және коммуналдық меншігіне беру шарасы қолдануда. Жаңа коммуналдық сектор нысандарының құрлысы мен жасауы бойынша жобасын іске асыру жоспарланып шамасына байланысты техникалық есеп дайындалуда. Жаңа техналогияны қолдануға тиіс, іс-шара арқылы жаңа нысандардың құрлысы мен жасауы жүргізуге жолданған, техникалық құралдар мен шешіміне, коммуналдық қызмет көрсету барысында пайдаланым шығының азайтуға рұқсат етіледі.
                2 этап. Екінші этапта жаңа электроэнергетика нысанының құрлысы мен жасауына жоданған іс-шараларды іске асыру жоспарлануда (станция құрлысы, тоқ беру және қосалқы станция жасау), жаңа техналогияны қолданып, техникалық шешімі мен құралы, коммуналдық қызмет көрсету барысында пайдаланым шығының азайтуға рұқсат етіледі. Коммуналдық-инженерлік жүйелерді орналастыру және дамыту.
                Жылу және электр жүйелерін тарату, аралық бойы көрсеткіші мен индикаторына қойған мақсатына жету үшін басты күші бар ағымдағы жөндеу және жүйелендірілген ілгері жөндеу барлық мерзімде қажет етеді. Аймақтағы энерго тиімділігінің күшйілуі бойынша жоғарыдағы көрсетілген жүмыспен қамтамас еті қажет.
                Ішкі фактор: Облысты бөгеліссіз және тұрақты тоқпен жабдықтау үшін тоқпен тұтыну болжамының өсуінің есебі қажет.
-          Иесіз электр жүйелері табылған жағдайда қала және аудан әкімшіліктері балансқа беру бойынша келесі қызметтер іс –шара жасау;
-          Меншік иелерінің есебінен ЖЭО-1 қайта құрастыру және жаңарту жұмыстарын жүргізу;
-          ТП, КТП, ЦРП қайта құрастыру және жаңарту жұмыстарын жүргізу;
-          Есептеу құралдарын жаңарту (тұрмыстық, коммерциялық);
-           
 
-          Жылу техникалық құралдарды жаңарту және жасау бойынша электростанциясы бар кешенді жұмысымен қайта құру - жөндеу жұмыстарын жүргізу;
-          Жаңа басты күшті құрлысы;
 
Стратегиялық жолдау 2. Тұрақты дамудағы су жабдығымен қамтамас ету
2.1) Халықты сапалы ауыз сумен жабдықтау
Сумен жабдықтау және суды бұрып жіберу
 
              Жезқазған қаласының халқына су көзімен қамтамас етуші Кеңгір су қоймасы боолып табылады, сонымен қатар Ойтас-Айдос су асты қоймасы. Суқоймасы басты су көзі болып табылады, бірақ су қоймасының көзін толтыру бойынша мәселелер туындап отыр.
              Барлық су құбырлары, кәріз жүйелері, ауыз су тазалау құрлыстар мен шаруашылық фекальдарының тазалау құрлыстары Жезқазған қаласының «Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорны» АҚ пайдаланымында және баланысында тұр. Қала аймағында 29 су құбыр колонкалары бар.  
Қарағанды облысындағындай Жезқазған қаласындада жүйелердегі су беру беталысының қысқаруы бақылауда, бірақ 2004-2009 жж. құлау қарқыны қалада бірнеше төмен (-2% қарсы -7,4%) (1 қосымша). Сонымен бірге облыста ауыз суды тазарту көлемі 15,9%қысқарғаның ескеру қажет, сол уақытта қалада 111,3 млн.куб. 116 млн. куб. м. өсті. 2004-2009 жж. қаладағы насос станциясының қуатты тәулігіне судың бұрынғы көлемі 216 мың куб. м. қалды. Сонымен бірге тазалау құрлысының қуатты 124 мың куб.м. құрайды және мезгіл аралығында өзгеріс болған жоқ. Су құбырының қуатыда өзгеріске ұшырамады және тәулігіне 147,1 мың куб.м. суды құрайды. Осыдаң тұжырымдама жасай отырып қаладағы шаруашылық белсенділігі мен ары қарай халық санының өсуіне байланысты қаланы сумен жабдықтау жүйесінің кеңейу мүмкіндігі мол.
              Қаладағы су құбырының аралығы көрсетілген мерзімде өзгерген жоқ. Су магистралының аралығы 297,8 ш. құрайды, көшедегі жүйесінің аралығы- 84,6 ш. құрайды, ішкі аудандардағы жүйесінің аралығы – 213,2 ш. құрайды. 2009 жылдың жағдайы бойынша кәріз жүйесінің аралығы өзгерген жоқ және бас коллектор – 69 ш., көше – 184 ш., ішкі аудандық жүйе – 159 ш. құрады. Қайырылған суды кіргізу 1,2% өсті, тазалау құрлысының қайырылғын суын кіргізу 9,3% өсті. Кәріз жүйесінің қуатты өзгеріссіз және тәулігіне 75 мың куб.м суды құрайды.
              Барлық қала тұтынуын жабу үшін ресурсына жеткілікті, Кеңгір су қоймасының көзін толықтыру тұрақсыз себебіне байланысты Қожамсейт жер асты су қойнауынаң су дуалының құрлысы қажет. Сонымен қатар тазалаудан кейінде жеткіліксіз жағымсыз сапасының сипаттамасы бар, қалаға Кеңгір су қоймасынаң шамамен 60% көлемді құрайды.
              Жезқазған қаласының әкімшілік бағынышына үш ауылдық округ жатады – Кеңгір, Талап, Малшыбай. Үш ауылдық округтің халқның саны 4 865 адамды құрайды. Айтылған ауылдық округтардың су дуалының көзі су асты – шалғайлық. Халық орталықтандырылған сумен жабдықталып отыр.  Сумен жабдықтау және суды бұрып жіберу жүйесінің қызыметімен «Жезқазған қаласының қалалық жолдар басқармасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны айналысады. Үш ауылды округте 2010 жылы сумен жабдықтау және суды бұрып жіберу функционалды жүйесіне 2,3 млн. теңге бөлінді. 2011 ж. – 8,0 млн. теңге; 2012 ж. -8,610 млн. теңге; 2013 ж. – 10,333 млн. теңге; 2014 ж. – 11,056 млн. теңге; 2014 ж. – 11,056 млн. теңге; 2015 ж. – 11,830 млн.теңге; жылдар бойы сумен жабдықтау және суды бұрып жіберу функционалды жүйесінің бағдарламасы бойынша бағдарламаны жүзеге асыру үшін бюджеттік қаражат бөлу жоспарланды.
 
2.2) негізгі мәселеге анализ
              Сумен жабдықтау және суды бұрып жіберу саласының жүйесінде өте жоғары тозған орны бар, сонымен қатар жартылай кәріз жүесінің қирауы, олардың апаттық жағдайын төмендету және ол жүйелердін дамуы үшін үлкен мөлшерде қаржы қоры қажет, басқада тұрақсыз ауыз су көздерінің орны бар, жаңа жер асты ауыз су көзін жасау қажет етеді, Қожамсейт жер асты су қойнауына су дуалын еңгізу жоспарланып отыр.
 
              2.3) Ішкі және сыртқы факторларын негізгі бағалау
                Бірінші этапта сумен жабдықтаудың кестесін құрастыру, ЖСҚ мен ТЭН құрастыру, сумен жабдықтау жүйесін тексерістен өткізу қаматамас ету қажет. 2011 жылдың басынаң бастап су қайыру жүйесінің техникалық жағдайын бағалауды жүргізу қажет, тексерілген нысандардын кешенді жөндеу немесе пайдалану мүмкіндігінің нәтижесінің шешімінің қорытындысы, олардың өсу сеімділігі бойынша ұсыну. Су қайыру нысандары бойынша гидравлическалық үлгісін құрастыру қажет.
                2011 - 2013 жылдар аралығында «иесіз» жүйелерр мен құрлыстарды коммуналдық меншікке беру бойынша шара қолданылады.
                Сонымен қатар коммуналды сектордың жаңа нысандарының құрылысы мен күнделікті қайта құру бойынша жоба іске асырылады. Коммуналдық қызмет көрсету барысында пайдалану шығының азайтуды, құрал және техникалық шешім, жаңа техналогияны пайдалануға тиіс, жаңа нысандардың құрлысы мен қайта құруына жолдама сиақты іс-шаралар жүргізу.
                Су қолдануды бақылау және есептеу құралын орнату бойынша іс – шара 2011-2013 жылдар аралығында аяқтау жоспарлануда. Тұтас интикатор жүйесін құрастыру негізінде су қайыру және сумен жабдықтау нысандарының құрлысы бойынша жүйелік мониторингінің бағдарламасын іске асыруды жүргізу қажет етеді барлық мерзім аралығында міндеттеме көрсеткіштері мен индикаторға қойылған мақсатына жету үшін.
 
Стратегиялық жолдау 3. Тұрғын – үй қорын сақтау
                3.1) Қолданыстағы тұрғын-үй қорын сақтау, сапалы және қауіпсіз көп қабатты тұрғын-үйлерде тұрып жатқан азаматтардың  тұрғын-үй қорының архитектуралық бейнесін жақсарту.
Тұрғын-үй секторы
                2010 жылы Жезқазған қаласында 644 көпқабатты үйлер бар, жалпы алаңы 1 195 010 кв.м., онда 22326 пәтері бар, сонымен бірге; жер төрелі жайымен – 390 үйлер; жер төресіз – 254 үйлер;
                Қаланың тұрғын –үй қорында 148 ескі көпқабатты тұрғын – үй бар, жалпы алаңы 39,1 мың кв.м., 20 тұрғы-үй ілгері жөндеу жұмысы қажеттілігімен бақылауда тұр.
                Жезқазған қаласы бойынша «Жез Али» мамндарылған еркін ұйымымен өткізілген техникалық тексерісінің шешеімі бойынша 7 тұрғын-үй апаттық жағдайда. Оның ішіндегі келесі мекен-жайдағы екі қабатты 5 тұрғын-үй бұзуға жатады:
1.       Байқоныров көшесі 38 – 8 пәтерлі тұрғын үй;
2.       Щевшенко көшесі 7 – 8 пәтерлі тұрғын үй;
3.       Омаров көшесі 20 – 12 пәтерлі тұрғын үй;
4.       Омаров көшесі 16 – 12 пәтерлі тұрғын үй;
5.       Омаров көшесі 30 – 8 пәтерлі тұрғын үй;
Жеңістін 30 жылдығы көшесіндегі тұрғын үйлерінің 40 пәтерлі 4,5 кіреберісінің тұрғындары көшіруді талап етеді. Алашахана даңғылы 37 бойынша тұрғын үйге ілгері жөндеу жұмысы қажет. Апатты тұрғын үйдегі тұрғындарды көшіру мен бұзу үшін 225,503 млн. теңгеде қаражат қажет.
                Үй ішндегі және қалалық инженерлік жүйелерінің техникалық жағдайы коммуналдық қызметінің сапасын көтеруге мүмкіндік бермейді.
Үйлердің саны келесі тәтіппен орналасқан:

Қабаттық
2 қабатты
3 қабатты
4 қабатты
5 қабатты
6 қабатты
9 қабатты
Барлығы
Саны
262
47
21
290
11
13
644

                Көп қабатты тұрғын үй қорын 26 пәтер иелерінің кооперативі және 45 кондоминумдары қызмет көрсетеді.
                Мемлекетік тұрғын үй қорын сақтау бағдаламасы аясында 2011 жылы жергілікті бюджет қаржысынаң коммуналдық тұрғын үйлеріне кешенді жөндеу жұмыстары жүргізуге 11,0 млн. теңгеге орындалады.
-          Жастар көшесі 23 бойынша 13 комнаталы аз отбасылық жатахана, 1,8 млн. теңге;
-          Ғарышкерлер бақжолы 22 , 102 жатахана, 6,2 млн. теңге;
-          Шевченко 39/1, 39/2 95 пәтерлі коммуналдық үй, 3,0 млн. теңге;
2011 жылы жеке дәрежедегі азаматтарға үй беру бағдарламасы бойынша жергілікті бюджеттең 16,6 млн. теңгеге 10 пәтер алу жосапрлануда.
2010 жылдың 1 желтоқсансаныңда мемлекеттік тұрғын үй қорынаң тұрғын үй алу кезегінде әлеуметтік-қорғау азқамтылған азаматтар тізімінде -727 адам тұр, мемлекеттік қызметкерлер, бюджетті үйымдардың жұмыскерлері және әскери қызметтегі азаматтар тізімде -162 адам тұр. 2010 жылы мемлекеттік тұрғын үй қорынаң Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне 2 пәтер және 46 пәтер берілді.
Кәзіргі уақытта Жезқазған тұрғын үй қорында лифт шаруашылығымен 13 көп қабатты үй бар. Үйлерді пайдаланымға берілген уақытты 20 жылдай болды. Біздім қаламызда лифт шаруашылығы құлдырауға түсті, себебі көп жылдар аралығында жөндеу және ұстау жұмыстарына қаржы бөлінбегендіктен.
Ағымдағы жылда Жезқазған қаласының лифт шаруашылығын толықтай қайта құруға, ұстауға және меншікті сақтауды қамтамас етуге «Әкімшілік ғимарат кәсіпорыны» ЖШС коммуналдық қалалық меншігіне беру бойынша жұмыстары жүргізіледі. Көп қабатты үйлердің 13 лифтің қайта құру мақсатында 2010 жылы қалалық бюджеттең 85,0 млн. теңге бөлінді.
3.2) Негізгі мәселеге анализ
Қалалық тұрғн үй қорлары физикалық ескірген пайызы үлкен.
Тұрғын үй секторының жаңа құрлысының қарқыны биік емес.
3.3) Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау
Сыртқы факторлар: Ағымдағы ТКШ жағдайын бақылау және мемлекеттік басқармасының тиімділігін артыру мақсатында жүйелік маниторинг жүргізу талап етіледі.2011 жылы Қарағанды облысының аудандарында және қалаларда инвентаризация жүргізілгенең кейін коммуналдық қызметтін инфра саласы және тұрғын үй қорының жағдайының негізгі деректері тұрақты қалпына келді.
ТКШ тиімді басқару үшін, ТКШ саласынның инвеститсиясының ұзақтылығын артыру үшін бәсекелестікті артыру қажет. ТКШ саласына мемлекет тарапынан қолдау алу үшін 2012-2015 жылдар аралығында ISO 50001(EN 16001) энергетикалық менеджметінің стандартын еңгізу қажет.Ол үшін коммуналдық кәсіпорындарының оқу мүмкіндігіне оқытуды ұйымдастыру қажет.
Ішкі факторлар: Көп пәтерлі үйлерді жөндеу, абаттандыруды ұйымдастыруда меншік иесінің қызметін артыру, коммуналдық нысандарда іскерлік ортақ мүлкін меншік иесінің бағалау қатынасы мен қажетті жағдайын ұғыну үшін, азаматтық-құқықтық түсінушілік деңгейін артыру мақсатындатұрғын үй – коммуналдық саласындаәрекет етуші заннаманы түсіндіру бойынша іс-шара өткізу.
Сонымен қатар тұрғын үй инспекциясының жұмысын белснеділігі қажет. Кондоминиум нысандарында ілгері жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін несиелендіру, жинақтау жүесі, тұрғын үй көмегін беру миханизімін қолдану ұйғарылды. Ілгері жөндеу жұмыстары қажет ететің кондоминиум нысандарын әшкерлеу мақсатында көппәтерлі тұрғын үйлердің техникалық жағдайына тұрақты маниторинг жүргізу жоспарлануда.
Көп пәтерлі тұрғын үйлердің техникалық жағдайының маниторингі жалғасуда.
Көрсеткіштер есебі мен барлық мерзім аралығында  кондоминиум нысандарын тіркеу бойынша бақылау және маниторинг жүйесін жүргізу қажет, құқықтық актілердің басқа да нормалары мен ҚР «Тұрғын үй қатынастары» әрекет етуші заннамасын түсіндіру бойынша кондомииум басқармасы органдарының жұмыскерлері үшін семинар ұйымдастыру қажет.
 
Стратегиялық бағыттар 4. Абаттандыру
4.1) Жергілікті аймақтарды абаттандыру
 
Абаттандыру
 
Тазалық сақтау мақсатында Жезқазған қаласы төңірегін көгалдандыру және жергілікті аймақтарды абаттандыру, санитарлық тазалау бойынша іс шаралар жүргізілуде.
Абаттандыру мақсатында жасыл желектерді отырғызу туралы іс шара жоспары, кәсіпорындар мен қала ұйымдарының көше, аула, автожолдарды тазалау туралы жоспарлары бекітілді.
Бір жыл уақыт аралығында қаланың қоқыс шығару және тазалау, санитарлық тазалау, қаңғыбас үй жануарларын аулау іс шаралары жүргізіліп жатыр. 2010 жылы «Жергілікті аймақтарда санитарлық тазалау» бағдарламасына – 44,470 млн теңге бөлінді. 2011 жылға іс шараларға 27,0 теңге бөлінеді деп жоспарлануда.
2010 жылы жалпы облыстық және жалпы қалалық тазалық апталықтарда, жоғары және орта білімді оқу орындарымен, қаланың еңбек ұжымдарымен бюджеттен тыс қаражатқа 12660 ағаш көшеттері отырғызылды. Суармалы судың жетіспеушігінен көшет саны 54% (5823) құрайды.
2010 жылы көгалдандыру бағдарламасына 71,660 млн, сонымен қатар ағаш көшеттерін алуға және отырғызуға 13,421 млн, «Жасыл ел» бағдарламасымен және жасыл желектерді күту үшін 39,801 млн. теңге бөлінді. Барлық қаланың жасыл желектері «Автокөлік жолдары басқармасы» КМК-ң қарамағында.
Қаланы көркейту мақсатында гүл алаңдарын және гүл отырғызу, ағаштарды пішіндеп кесу, гүлзарларды қырқу жұмыстары жүргізілуде.
Жасыл желектермен қамтамасыз ету нормалық қажеттіліктен 12,8 % құрайды. Жезқазған қаласының халық саны 96,0 мың адам, Санитарлық нормалық ережеге сәйкес 672,0 мың шаршы метр жасыл желектермен қамтамасыз етілуі қажет. Қала төңірегінде 1 шаршы метр жерге 0,003 шаршы метр жасыл желек, адам басына 0,9 шаршы метрді құрайды., 2002 жылдың 01 қаңтар айындағы № 3 Санитарлық нормативтік ереженің 4.1,4.2 тармақшасына сәйкес адам басына 7,0 шаршы метрді құрайды.
Жыл сайын жасыл желектерді суару жұмыстары жүргізіліп отырады. 2010 жылы 2272 метрді құрайтын Көп салалы аурухана, аэропорт, «Даңқ аллеясы» Гагарин көшесі, 9 үй маңындағы суармалы су құбырларын жөндеу жұмыстарына 5,0 млн теңге бөлінді.
2010 жылы «Жергілікті аймақтардағы көшелерді жарықтандыру» бағдарламасы бойынша қала көшелерін, ауылдық аймақтарды жарықтандыру жұмыстарына 60,958 млн теңге бөлінді. 
-                 Мешіт ғимаратынан бастап Құсайнов көшесі дейінгі автожолды жарықтандыру үшін 7 тіреуіш және 7 көше шамдары орнату жұмыстары жүргізілді. 
-                 Жанасов, Холмецкий, Есенберлин көшелері және Шығыс айналма жолының бойындағы 116 көше шамдары ауыстыру жұмыстары жүргізілді.
-                 «Даңқ аллеясы» маңында 10 тіреуіш және 22 көше шамдарын орнату жұмыстары жүргізілді.
-                 Сатпаев көшесі айналма жол бойының бойына 22 жаңа тіреуіштер мен 22 көше шамдарын орнату жұмыстары жүргізілді.
-                 Жезқазған қаласының № 1,2,3,4,5,6 шағын аудандардың 149 тұрғын үйдің аулаларға және кіре берістеріне 321 көше шамдары орнату жұмыстар жүргізіліп, арнайы бағдарлама жасалды. Жарықтандыру жұмыстары 2010 жылдың аяғында аяқталады.
Жезқазған қаласында 111 аула бар, соның ішінде 2007 жылдан 2009 жыл аралығында «Менің аулам» бағдарламасы бойынша 1-нші категориялы 14 аулаға және ауыл аймақтарының 3 ауласына, 2-нші категориялы 1 аулаға жөндеу жұмыстары үшін 43,0 млн теңге бөлінді. Қарастырылған қаржы есебінен 36 аула жөнделді. 2010 жылы аулаларды абаттандыру бағдарламасы бойынша Алашахан даңғылы, 25 а тұрғын үй ауласының орындықтарын, асфальтті қабат, балалар алаңы және тағы да басқа жұмыстар жүргізілді және қарастырылған қаржы есебінен 24 аулаға жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қала бойынша барлығы 79 аула ретке келтірілді.
«Жол картасы» бағдарласмасы бойынша 2010 жылы жалпы 98,169 млн теңге, соның ішінде республикалық бюджеттен 90,822 млн. теңге, жергілікті бюджеттен 7,347 млн. теңге бөлінді:
-                 Республикалық бюджеттен С. Сейфуллин бақжолы бойына 56 тіреуіш пен 114 көше шамдарын орнатуға 54,873 млн. теңге.
-                 Қаланың 7 көшесіне көше шамдарын қайта қалпына келтіру жұмыстары бойынша 96 тіреуіш пен 243 көше шамдарын орнатуға 19,417 млн. теңге, соның ішінде республикалық бюджеттен 11,806 млн. теңге, жергілікті бюджеттен 7,341 млн. теңге бөлінді.
-                 Республикалық бюджеттен Жезқазған қаласының 7 шағын аудандарында 112 дана контейнерлік алаңдарды орнату жұмыстарына 24,143 млн. теңге бөлінді.
 
 
Өткен жылы Жезқазған қаласының жалпы аумағы 594 000 шаршы метр ағаштарына химиялық тазалау жұмыстары жүргізілді, жергілікті атқарушы ұйымның қаражаты есебінен тұрғын үйлердің жер төлелеріндегі және Кеңгір суқоймасының жылу құбырларының бойындағы тұрмыстық егеуқұйрықтарды залалсыздандыру жұмыстарына 3414,0 мың. теңге бөлінді.
4.2) Басты проблемалар анализі
Қаланың абаттандыру жұмыстары бойынша кемшіліктері.
Нормалық қажеттіліктен жасыл желек көрсеткіші 12,8%-ті (86,0 мың шаршы метр) құрайды.
4.3) Ішкі және сыртқы факторлар
Сыртқы факторлар: елді мекендердің демалуына жақсы жағдай жасау, балалар мен жасөспірімдердің демалуына, жергілікті аймақты жарықтандыру,елді мекендердің аймағын жарықтандыру, көшеде қауіпсіз жол жүру қозғалысы мен кешкі, түнгі уақыттарда көшеде адамдардың қауіпсіз болуына жолданған, алаңдарда, магистралдарда, көшенің эстетикалық бейнесі, жасыл желектің құрлысын дамыту, халықтың өміріне санитарлық-гигиеналық жағдай, жақсарған экологиялық жағдай жасау, елді мекендерде мәдени ландшаф қызметін, әрекет етуші жасыл желектердің жанарту және сақтауды қамтамас етуді, әрекет етуші және жаңа кәсіпорындарды дамыту, көгалдандыру бойынша жұмыстарың орындау, олардың метериялдық-техникалық базасын қуаттау.
  Ішкі факторлар: Қалада саябақтар мен бақтарды орнату бойынша бағдарлама барлық уақытта әрекет етуде, сонымен әр жыл сайын 7000 ағаш отырғызу.
 
Стратегиялық жолдау 5. Жезқазған қаласының транспорт саласының дамуы
5.1) жүк айналым және жолаушы легінің қозғалысын жеделдету, тиімді транспорт саласы мен даму, осы заманмен даму
Жезқзаған қаласының автокөлік кәсіпорындарында 2009 жылы біріккен жолаушылар айналымы 117,7 млн. п*км құрайды, 2004 жылдаң 3 есе аз. Жүк айналымы 2009 жылы 27,4 млн. т*км және 2004 жылмен салыстырғанда 20,6% өсті. Қала бойынша 22 автокөлік кәсіпорыны қызымет етеді.  Қазіргі кезеңде қаладағы жолаушылар мен жүк тасымалын 15 қалаішілік автобус маршруттарында 8 тасушы жүзеге асырады. Автобус паркі қанағаттандырарлық жағдайда.
Темір жол жолаушыларын тасмалдаумен «Жолаушылар тасмалдау» АҚ айналысады. Темір жол хабарлауымен Жезқазған Алматымен, Балғашпен, Қарағандымен және Астанамен байланысты.
Жезқзаған қаласы әуежайының дамуы позитивті беталыысы болып табылады және жаңа әуе маршрутын ұйымдастыру. 2010 ж. Қарағанды-Жезқазған-Қарағанды маршрутының ішкі аудандық субсидиялық ашылуы болды, Жезқзаған, Балхаш қалаларымен Қарағанды қалаларының арасында хабарлауымен ішкі аудандық маршрутының субсидиясын ашылуы кшірек жоспарлануда. Астана-Жезқазған-Астана ішкі әуе маршрутына республикалық бюджеттең кәзіргі жағдайда субсидияны толықтай сақтау позетивті кез болып табылады. «Елді мекендерде жол қауіпсіздігін сақтау» Бюджеттік бағдарламасы бойынша жұмысын орындаушы «Жезқазғанавтотранссигнал» ЖШС болып табылады. Ақшалай қаражат . «Елді мекендерде жол қауіпсіздігін сақтау» Бюджеттік бағдарламасы бойынша 34 093 мың.теңге бөлінді.
 
5.2) Транспорт құралдарының кедергісіз және қауіпсіздігі үшін, кәзіргі заманғы сұраныспен автожол саласындағы инфрақұрылымының даму кзенінің өсуі
Автожол саласы
2009 жылдың күзінде қалаішілік автожолдарды тексеру қорытындысында мына жайттар белгілі болды: 194 км автожол бүлінудің алдында тұр. 123 км автожол жөндеуді қажет етеді, оның ішінде 31,4 км автожолды қайта өңдеу қажет, 5 км жолға күрделі, 86 км автожолға орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет. Автожолдарда 4 жолөткізгіш бар, Алматы қаласындағы «ҚазЖолҒЗИ» қорытындысы бойынша барлық 4 жолөткізгіштердің жағдайы пайдалануға жарамсыз, апатты жағдайда деп танылып, жедел түрде күрделі жөндеуді талап етеді. жыл сайын 250-260 дана жол белгілері мен көрсеткіштерді ауыстыру мен өңдеуден өткізу, 11760 метр жаяу жүргіншілер қоршауын бояу, жолдың 4950 шаршы метр жүру бөлігіне белгі салу қажет
  2010 жылы қалалық бюджет есебінең «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 116 412,3 мың теңге қала жолдарына орташа жөндеулер жүргізуге, ал 66 011,6 мың теңге қала жолдарын маусымдық күтіп ұстау жұмыстарына қаражат бөлінді.
«Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша қала жолдарын маусымдық күтіп ұстау жұмыстары мен жөндеу жұмыстарын жүргізу Жезқазған қаласының «Қалалық автомобиль жолдары» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны атқарады.
Иманжан, Некрасов, Пирогов, Пушкин, Шевченко, Гагарин көшелеріндегі 3 105 шаршы метр жол сапасыз болғандықтан қабылданбады.
«Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС-і Әуежай жолы мен Бейбітшілік даңғылы, Балқаш, Сәтбаев, Жастар, М. Жәлел көшелерінің 157 мың шаршы метржол жамылғыларына толықтай жөндеу жұмыстарын жүргізді.
Бейбітшілік даңғылы, Жастар, М. Жәлил көшелерінің және Әуежай жолының 7 922 метртемірбетон ернеу тастары айырбасталды.
5.2) Негізгі мәселеге анализ
Жолдардың жоғарғы тозғандығы мен апаттық аймақтар мен құрлысының бар болуы.
Жолаушы айналымының қысқаруы.
5.3) Ішкі және сыртқы факторлар
Сыртқы фактор:  Жалпыға бірдей пайдаланылатын жолдардағы апат жағдайларын азайту бүгінде жол салаларының ең басты мәселе болып отыр.
Қазіргі уақытта қозғалыс қауіпсіздігі деңгейін көтеру жұмыстары жолдардағы апаттардың себептерін сараптау негізінде жасалатын жыл сайынғы жоспарға сай жүргізіледі. Көктемгі-күзгі тексерістің нәтижесі жол қауіпсіздігі жағдайын жан-дақты байқап көріп, автожолдардағы қауіпсіз қозғалыс шарттарын көтеруге қажетті шараларды уақытылы жоспарлауға мүмкіндік береді.
Көлік құралдарының қауіпсіз, апатсыз және үздіксіз қозғалысын, ҚТ ККМ көлік инфрақұрылымын дамыту Комитетімен келісілген, қолданылып жүрген нормативті сұраныстарға сай облыстық және жергілікті маңызы бар жол желілерінің техникалық жағдайы мен қозғалысын сақтауды қамтамасыз ету үшін жыл сайын жалпы көлемі 106 мың шаршы метр болатын 35 км жолға орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет, ал қалаішілік автокөлік жолдарын ағымдағы және орташа жөндеу, абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарын орындау үшін қажет нормативті қаржы сұранысы 464 386,0 мың теңге көлемінде.
Ішкі фактор: Қала негізгі транспортаң алыс Қарағанды -Жезқазған темір жол тұйықтамасында орналасқан. Жезқазған Қызылорда және Жезөазған -Есіл- Петропавлоск республикалық мағынадағы трассасы жаман жағдайда. Сонымен қатар ескере отырып, аралықта, облыста автомобил жолы мен темір жолның тығызды артады, әрекет етуші магистралды қайта құру және жаңа нысандардың құрлысы жоспарлануда.
1. Жезқазған- Сақсауыл темір жолының жүйелерінің құрылысы 517 шақырым аралықта (Қарағанды облысы Ұлытау ауданы аймағы бойынша 312 шақырым, құрлыстың басталуы 2013 ж. жоспарлануда)., алдын ала есеп бойынша жолаушылардығ жүру уақытын және жүгін аймақтан батысқа жүруін 1100 шақырымғы және  1,7 жүкті тасмалдау шығыны азайады.
2. Республикалық мағынадағы Қызылорда Жезқазған автомобил жолдарын қайта құру жұмыстары (2013 жылдың басында), республиканың басқада аудандарымен қарым қатынысты жеделдетеді.
3. Жезқазға Есіл Петропавлоск (2013 жылдың басында), республиканың басқада аудандарымен қарым қатынысты жеделдетеді.
 
 
 
 
                                                                    3 тарау.
 Стратегиялық бағыты, мақсаты, мәні, мақсаттық индикаторлары, іс-шарасы мен қортынды көрсеткіші                 
3.1.Стратегиялық бағыты, мақсаты, мәні, мақсаттық  индикаторлары, іс-шарасы мен қортынды көрсеткіші
Стратегиялық жолдау 1. Тұрақты даму және жағармай энергетикалық функционалдық жиынтығымен қамсыздандыру
Мақсат 1.1 Қала мұқтаждығына сапалы және тұрақты жағармай мен электр энергиясымен қамсыздандыру көздеген мақсатқа жетуге жолданған бюджеттік бағдарламанаң коды 026.000

Мақсаттық индикаторлар
Мәлімет көзі
Өлшем бірлік
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 (есеп)
2010 (ке- зекті жос- пар)
2011
2012
2013
2014
2015
2010 ж. баланысы бойынша 2015 жылы электро энергия өндеу 2% өсті
Статисти- калық мәлімет
 
 
%
 
 
2
 1.1.1.Міндет. Қолда бар генератор қуаттарын қайта өңдеп, модернизациялау және жаңаларын салуға ат салысу
Жезқвазған ЖЭО турогенераторын айырбастау, бірлік.
Мүлік иесінің мәліметі
 
бірлік
 
 
 
1
1
1
 
ЖЭО-2 құрлысына жобалық құжаттама құрастыру
Мүлік иесінің мәліметі
 
бірлік
 
 
 
 
1
1
 
 1.1.2. Міндет. Жылумен жабдықтау жүйесінің тиімді жұмыс істеуіне ат салысу
Аудандындардың коммуналдық меншігіндегі жұлу жүйесін пайдалануды ұйымдастыру
 
Жергілікті бюджет
Мың теңге
-
-
3032
-
-
-
-

 
Стратегиялық бағыт. 2. Сумен жабдықтауды тұрақты дамытуды қамтамасыз ету
Мақсат 2.1. Елді мекендерде тұрақты ауыз сумен қамтамас ету
көздеген мақсатқа жетуге жолданған бюджеттік бағдарламаның коды 021.000.
 
 

Мақсаттық индикаторлар
Мәлімет көзі
Өлшем бірлік
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 (есеп)
2010 (кезекті жоспар)
2011
2012
2013
2014
2015
 Жезқазған қаласы тұрғындарының сапалы ауыз суға қол жетімділігін арттыруды қамтамасыз ету 
Статисти- калық мәлімет
 
 
%
40
42
45
45
50
70
100
 2.1.1.Міндет. Су құбырлары желілерін салу, қайта өңдеу, күрделі жөндеу
Су дуалдарының құрлысы, нысан саны, бірлік
АДС
 
бірлік
 
 
1
 
1
 
 
Магистралды су жолының құрлысы, нысан саны, бірлік
АДС
 
бірлік
 
 
1
 
1
 
 
 
Ішкі қалалық су жолын жанарту және кенейту
 
АДС
 
бірлік
 
 
 
1
1
1
1
 2.1.2. Міндет. Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің жұмысы
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің жұмысы
 
Жергілікті бюджет
Мың теңге
8731
9977
9400
3210
3400
3985
4622

 
 Стратегиялық бағыт 3. Тұрғын үй қорын сақтау
Мақсат 3.1 Қолда бар тұрғын үй қорын сақтау, тұрғын үй қорының сәулет әлпетін жақсарту, азаматтардың көп пәтерлі үйлерде қауіпсіз әрі сапалы өмір сүруіне жағдай жасау. 
көздеген мақсатқа жетуге жолданған бюджеттік бағдарламаның коды 003.000,004.015,005,000.

Мақсаттық индикаторлар
Мәлімет көзі
Өлшем бірлік
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 (есеп)
2010 (ке- зекті жос- пар)
2011
2012
2013
2014
2015
Тұрғын үй қорын сақтау
 
 
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
 
 
 
 
 
 
 
Жергілікті бюджет
 
 
 
Мың теңге
 
 
 
-
 
 
 
900
16500
-
-
-
-
Жеке категориядағы азаматтарды мемлекеттік тұрғын үй қорымен қамтамас ету
 
Жергілікті бюджет
 
Мың теңге
10400
4372
16600
25000
25000
29000
33640
Апатты және тозған үйлердң бұзу
 
Жергілікті бюджет
 
Мың теңге
584
250
-
-
-
-
-

 
Стратегиялық жолдау 4. Абаттандыру
Мақсат 4.1 Елді мекендерді абаттандыру
көздеген мақсатқа жетуге жолданған бюджеттік бағдарламаның коды 016.000, 015.000,017.000,018.000,030.027.

Мақсаттық индикаторлар
Мәлімет көзі
Өлшем бірлік
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 (есеп)
2010 (кезекті жоспар)
2011
2012
2013
2014
2015
Ауданның аймағын санитарлық жағдайға келтіру
4.1.1 Міндет. Елді мекендердің аумағын таза ұстау, елді мекендердің сәулет әлпетін жақсарту, азаматтардың облыс аймағында қауіпсіз өмір сүруіне жағдай жасау
Елді мекендерді санитариямен қамтамас ету
 
Жергілікті бюджет
 
Мың теңге
 
42768
 
44470
27000
38890
40000
464000
53824
Елді мекендерді жарықтандыру
 
Жергілікті бюджет
 
Мың теңге
45462
60958
78101
80697
77998
97438
113028
 
Иесілерді жерлеу және жерлеу орның ұстау
 
Жергілікті бюджет
 
Мың теңге
7025
4000
5040
6393
6841
7935
9205
Елді мекендерді көгалдандыру және абаттандыру
 
Жергілікті бюджет
 
Мың теңге
124692
153513
278175
204334
110269
126184
146373
Инженерлік коммуникациялық инфро құрлымын жөндеу және кадрларды қайта даярлау мен аумақтық стратегиямен қамтамас ету аясында елді мекенді абаттандыру
 
Жергілікті бюджет
 
Мың теңге
0
98541
-
-
-
-
-

 
Стратегиялық жолдау 5. Жезқазған қаласаның транспорт саласының дамуы
Мақсат 5.1.Жүк айналым және жолаушы легінің қозғалысын жеделдету, тиімді транспорт саласы мен даму, осы заманмен даму
көздеген мақсатқа жетуге жолданған бюджеттік бағдарламаның коды 021.000,023.015.

Мақсаттық индикаторлар
Мәлімет көзі
Өлшем бірлік
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 (есеп)
2010 (кезекті жос- пар)
2011
2012
2013
2014
2015
Жүк тасмалдау
Стикалық мәлімет
 
Мың тонн
 
147,0
 
149,0
153,0
156,0
156,0
160,0
165,0
Жолаушылар тасмалдау
Статистикалық мәләмет
 
Мың адам
25947,7
27255,9
28230
28570
28720
29100
29400
Жүк айналым
Статистикалық мәлімет
 
Мың тонна шқ.
26074,7
27255,9
28230
28570
28720
29100
29400

 
 
5.1.1. Міндет. Транспорт құралдарының кедергісіз және қауіпсіздігі үшін, кәзіргі заманғы сұраныспен автожол саласындағы инфрақұрылымының даму кзенінің өсуі

Мақсаттық индикаторлар
Мәлі- мет көзі
Өлшем бірлік
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 (есеп)
2010 (кезекті жос- пар)
2011
2012
2013
2014
2015
Жөндеу жұмыстарының барлық түрімен қамтамас етілген жергілікті автомобилді жолдарды жетілдіру
Жергі- лікті бюджет
 
Мың теңге
 
279224
 
282778
164004
204060
219421
373015
447618
Жезқазған қаласының ішкі жолдарын орта жөндеу жұмыстары бойынша қаржыландыру мен ұйымдастыру, ағымдық жөндеу мен автомобил жолдарын көгалдандыру
 
Жергі- лікті бюджет
 
Мың теңге
245233
182424
261546
223409
448025
519697
602848
Жезқазған қаласының 4 жол өткізгішінің ілгері жөндеу жұмысы бойынша ЖСҚ құрастыру жұмысын қаржыландыру мен ұйымдастыру
 
Жергі- лікті бюджет
 
Мың теңге
-
-
-
-
-
-
-
Жол қозғалысын қадағалау бойынша қаражат пен құралдарды пайдалануды дамыту бойынша қаржыландыру мен ұйымдастыру жұмыстары
 
Жергі- лікті бюджет
 
Мың теңге
37545
3493
72573
50761
54314
63004
73085

 
 
 
 
3.2. Стратегиялық жолдау мен стратегиялық мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарымен сәйкес келуі
 

Стратеиялық жолдау мен мемлекеттік органның мақсаты
Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттаманың атауы
Стратегиялық жолдау 1. Сапалы және тұрақты кешенді жағармай электр энергиясымен қамсыздандыру
Мақсат 1.1. Қаланың тұрақты және сапалы жылу және электр энергиясына сұранысын қамтамасыз ету
 
ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы
1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан»
ҚР 2007-2024 жылдарға арналған тұрақты дамуға көшу Концепциясы
Мақсат 1.2. Энергетикалық ресурстар мен қуатты (энергияны үнемдеу) тиімді пайдалану
 
ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы
1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан»
 
ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 2008 жылғы
6 ақпандағы Қазақстан халқына арнаған «Азаматтардың әл-ауқатының артуы - мемлекеттік саясаттың негізгі мақсаты» Жолдауы
Стратегиялық бағыт 2. Сумен жабдықтауды тұрақты дамытуды қамтамасыз ету
2.1 Мақсат. Жұртшылықты қажетті көлемде және кепілді сападағы ауыз сумен жабдықтауға бағытталған шаралар кешенін анықтап, жасау, сондай-ақ, оларды жүзеге асырудағы басымдықтарды анықтау.
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі аумақтық даму Стратегиясы. 2006 жылғы 28 тамыз, №167
3 Стратегиялық бағыт. Тұрғын үй қорын сақтау
3.1 Мақсат. Қолда бар тұрғын үй қорын сақтау, тұрғын үй қорының сәулеттік әлпетін жақсарту, лифт құрылғыларын қалпына келтіру.
ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 мамырдағы № 778 «Қазақстан Республикасында 2010-2014 жылдарға арналған тұрғын үй-коммуналдық саласын дамыту және модернизациялау Концепциясын жүзеге асыру бойынша шаралар жоспарын бекіту туралы» Қаулысы
4. Стратегиялық бағыт. Абаттандыру
4.1. Елді мекендерді абаттандыру
ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 2007 жылғы
1 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан»
ҚР 2007-2024 жылдарға арналған тұрақты дамуға көшу Концепциясы
5. Стратеиялық бағыт. Жезқзаған қаласының транспорт саласының дамуы
5.1. Мақсат. Жүк айналым және жолаушы легінің қозғалысын жеделдету, тиімді транспорт саласы мен даму, осы заманмен даму
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі аумақтық даму Стратегиясы. 2006 жылғы 28 тамыз, №167

 
   
4 тарау
 
Функционалдық мүмкіндіктің дамуы
 

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыты мен мақсаттары
Мемлекеттің стратегиялық мақсатын жүзеге асыруға бағытталған Мемлекеттік органның  мақсаты
Іске асыру уақытты
Стратегиялық жолдау 1. Сапалы және тұрақты кешенді жағармай электр энергиясымен қамсыздандыру
1.1 Мақсат. Қаланың тұрақты және сапалы жылу және электр энергиясына сұранысын қамтамасыз ету
1.2 Мақсат. Энергетикалық ресурстар мен қуатты (энергияны үнемдеу) тиімді пайдалану
 
 
Электр-энергетикалық ресурстарды дамыту үшін электр-энергетикалық  саланы кезең-кезеңімен модернизациялау, тозу және қуат жетіспеу мәселелерін шешу, жаңа өндірістерді дамытуға джағдай жасау, электр энергиясын берудің қолданылып жүрген құрылғылары мен желілерін кеңейтіп, қайта өңдеу.
Тұрақты экономикалық прогресс.
Өндіру секторының тиімділігін анағұрлым арттыру және макроэкономикалық қайтарымы
Энергетика және минералды ресурстар Министрлігі басқа да мемлекеттік органдармен бірлесіп энергия үнемдеу технологиясына көшудің практикалық шараларының бағдарламасын дайындауы қажет.
Экономиканың негізгі секторларын басып озатын инфрақұрылымдармен қамтамасыз ету. Үкімет өзінің барлық күшін энергия үнемдейтін және экологиялық таза технологияларды енгізуге бағыттауы қажет.
2011-2015 жылдар
 
 2 Стратегиялық бағыт. Сумен жабдықтауды тұрақты дамытуды қамтамасыз ету
2.1 Мақсат. Жұртшылықты қажетті көлемде және кепілді сападағы ауыз сумен жабдықтауға бағытталған шаралар кешенін анықтап, жасау, сондай-ақ, оларды жүзеге асырудағы басымдықтарды анықтау
Экономика мен жұртшылықтың шаруашылық және ауыз суға қажеттілігін су шаруашылығы инфрақұрылымын және оны басқару жүйесін жетілдіру  есебінен қамтамасыз ету.
2011-2015 жылдар
 
3Стратегиялық бағыт. Тұрғын үй қорын сақтау
3.1 Мақсат.Қолда бар тұрғын үй қорын сақтау, тұрғын үй қорының сәулеттік әлпетін жақсарту, лифт құрылғыларын қалпына келтіру.
Азаматтардың көппәтерлі тұрғын үйлерде қауіпсіз әрі сапалы өмір сүруіне жағдай жасау, лифт құрылғыларын қалпына келтіру, азаматтардың биік үйлерде өмір сүруіне жағымды жағдайлар жасау.
2011-2015 жылдар
 
4. Абаттандыру
4.1. Елді мекендерді абаттандыру
Қолда бар тұрғын үйді ұстау және абаттандыру деңгейін көтеру, қауіпсіз және жайлы жағдайда тұру. Қалада және елді мекендерде экодогиялық жағдайдың дұрысталуы, ересек халық дем алу үшін жайлы жағдай, тұрып жатқан жері бойынша жас өспірімдер мен балаларға белсенді бос уақыт. елді мекендерде шамдардың жақсаруы, көшелердің эстетикалык бейнесі, магистралдар, алаңдар үзіліссіз көшелерде адамдардың кешкі және түнгі мезгілдерде қауіпсіз қозғалыстары. Жасыл құрлыстардың дамуы, халықтың экологиялық, санитарлық гигиеналық жағдайдағы өмірі сонымен қатар елді мекендердегі мәдени ландшафтардың жеделтетуі, қолда бар жасыл желектерді жаңарту және қорғауды қамтамас ету, көгалдандыру мен матерялды техникалық базаларын бекітумен айналысатың әрекет етуші және жаңа кәсәпорныдарды құру.
2011-2015 жылдар
 
5. Стратеиялық бағыт. Жезқзаған қаласының транспорт саласының дамуы
Автомобиль жолының жүйесін жетілдіру, жыл бойы автотранспорт қозғалысын кедергісіз және қауіпсіз қамтамас ету, бекімділігін және жол құрлысының көп жылдығы мен жол жабының сақтау, автокөлік жолының жағалауындағы орман қорғау желектерді қорғау, автожол саласвнвң мәселесін шешу жүйесігнің жолымен.
2011-2015 жылдар
 
5.1. Мақсат. Жүк айналым және жолаушы легінің қозғалысын жеделдету, тиімді транспорт саласы мен даму, осы заманмен даму
 
 

 
                
 
 
5 тарау     
 
Ведомства аралық өзара әрекет

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыты мен мақсаттары
Мемлекеттің стратегиялық мақсатын жүзеге асыруға бағытталған Мемлекеттік органның мақсаты
Мемлекеттік органның жүзеге асыру,
1
2
3
Стратегиялық жолдау 1. Сапалы және тұрақты кешенді жағармай электр энергиясымен қамсыздандыру
 
1.1 Мақсат. Қаланың тұрақты және сапалы жылу және электр энергиясына сұранысын қамтамасыз ету
Мақсат 1.2. Энергетикалық ресурстар мен қуатты  (энергияны үнемдеу) тиімді пайдалану
 
«Ішкі саясат бөлімі» ММ
БАҚ – пен өз ара әрекет
 
«Құрлыс, сәулет және қала құрлысы бөлімі» ММ
Бақылау қызметің жүзеге асыру және рұқсаттама процедурасы
 
«Қарағанды облысының коммуналдық шаруашылық және энергетика басқармасы» ММ
Облыста сапалы жылу және электр энергиясының саясатын жүзеге асыруды бақылау
2 Стратегиялық бағыт. Сумен жабдықтауды тұрақты дамытуды қамтамасыз ету
2.1. Сумен жабдықтауды тұрақты дамытуды қамтамасыз ету
2.2. Мақсат. Жұртшылықты қажетті көлемде және кепілді сападағы ауыз сумен жабдықтауға бағытталған шаралар кешенін анықтап, жасау, сондай-ақ, оларды жүзеге асырудағы басымдықтарды анықтау
 
«Ішкі саясат бөлімі» ММ
БАҚ – пен өз ара әрекет
 
«Құрлыс, сәулет және қала құрлысы бөлімі» ММ
Бақылау қызметің жүзеге асыру және рұқсаттама процедурасы
 
«Қарағанды облысының коммуналдық шаруашылық және энергетика басқармасы» ММ
Облыста сапалы жылу және электр энергиясының саясатын жүзеге асыруды бақылау
3 Стратегиялық бағыт. Тұрғын үй қорын сақтау
3.1 Мақсат. Қолда бар тұрғын үй қорын сақтау, тұрғын үй қорының сәулеттік әлпетін жақсарту, лифт құрылғыларын қалпына келтіру.
 
«Ішкі саясат бөлімі» ММ
БАҚ – пен өз ара әрекет
 
«Құрлыс, сәулет және қала құрлысы бөлімі» ММ
Бақылау қызметің жүзеге асыру және рұқсаттама процедурасы
 
«Қарағанды облысының коммуналдық шаруашылық және энергетика басқармасы» ММ
Облыста сапалы жылу және электр энергиясының саясатын жүзеге асыруды бақылау
4. Абаттандыру
4.1. Елді мекендерді абаттандыру
 
«Ішкі саясат бөлімі» ММ
БАҚ – пен өз ара әрекет
 
«Құрлыс, сәулет және қала құрлысы бөлімі» ММ
Бақылау қызметің жүзеге асыру және рұқсаттама процедурасы
 
«Қарағанды облысының коммуналдық шаруашылық және энергетика басқармасы» ММ
Облыста сапалы жылу және электр энергиясының саясатын жүзеге асыруды бақылау
5. Стратеиялық бағыт. Жезқзаған қаласының транспорт саласының дамуы
5.1. Мақсат. Жүк айналым және жолаушы легінің қозғалысын жеделдету, тиімді транспорт саласы мен даму, осы заманмен даму
 
«Ішкі саясат бөлімі» ММ
БАҚ – пен өз ара әрекет
 
«Құрлыс, сәулет және қала құрлысы бөлімі» ММ
Бақылау қызметің жүзеге асыру және рұқсаттама процедурасы
 
«Қарағанды облысының коммуналдық шаруашылық және энергетика басқармасы» ММ
Облыста сапалы жылу және электр энергиясының саясатын жүзеге асыруды бақылау

 
6 тарау
 Тәуекелдерді басқару
 

Тәуекел мүмкіндігінің атауы
Тәуекелді басқару бойынша шара қолданбаған жағдайы
Тәуекелді басқару бойынша шаралар
Сыртқа тәуекел
Әлемдкі қаржы дағдарысы
Қаладағы қаржылық жүйенің дестабилизациясы
Қала бюджетінің қор мүмкіндігн өсіру
Ішкі тәуекел
Құрлыс материалдары мен құралдарының бағасының өсуіне байланысты жоба құнының бағасы өсуі
Бос қарды көздерінің болмауы, нысандарды пайдаланымға еңгізу, өндіру жұмысының кестесін бақыланбағаны
Орындалуы бойынша маниторинг жүргізу
Әкімшілік бағдарламамен сәйкстірілген стратегиялық құжаттардың (бағдарламалық) сапасыз жүзеге асуы
Берілген параметірінің жүзеге аспауы
Әкімшілік бюджеттік бағдарламаға жауапты персоналды басшының жоғарлауына стратегиялық (бағдарламалық) құжатты жүзеге асыру мен өз уақытында адекваттық шара қолдану
Квалификациялық кадр
Бөлімдегі профессинолдық мүмкіндігінің төмендеуі, берілген тапсырманы орындау мүмкіндігінің болмауы
Еңбек қызметінің тиімділігі үшін жағдай жасау, қызметкердің ынталандыру квалификациясын көтеру. Карерлік өсудің механизімін артыру. Компетенциялық профелге сәйкес кадрларды алу және ұйымдастыру. Мерзімінең тыс жұмыстарды орындауда ынталандырылған қызметкерлердің материялдық жүйесін жетілдіру

 
7 тарау
 
 бюджеттік бағдарламалар
 
7.1.Бюджеттік бағдарламалар
1 қосымша
 
 

Бюджеттік бағдарлама
«Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі мен автокөлік жолдары» облыстық жергіліктік деңгейдегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметті. Бюджеттік бағдарлама 458.001.000
Сипаттама
Қызметі мен жұмысында номенклатуралық жиынтықтың қажеттілігі қалыптастыру, тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі мен автокөлік жолдары бюджеттең қаржыландыру бойынша сұрағын: ПИК мен инженерлік инфро құрлымдар мен транспорттық нысандарды пайдалану бойынша жұмысы мен қызыметінің мониторингін жүзеге асыру; мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар өткізу мен ұйымдастыру; келісімдердің нәтижесін орындау жұмыстарын ұйымдастыру мен бақылау; орындалған жұмыс бойынша тексеріс өткізу, тұрғын үй қорын тексеру және есепке алу; тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі мен автокөлік жолдары және тұрғын үй құрлысы бағдарламасын орындалуына қатысу мен ұсыныс жасауды жүзеге асыру; факторларды жою бойынша аймақ өнімдік ұсыныстар мен анализ жүргізу, әшкерлеу, қаладағы инфрақұрлымның инженерлік және транспорттық дамуын ұстау, коммуналдық қызметтің сауда қарқын дамыту; ПИК транспортты және коммуналды қызмет көрсету, субъектілерге тәжірибелік және әдістемелік, консультативті көмек көрсету; 
 
Бюджеттік бағдарлама түрі
Мазмұнына тәуелді
Қызыметі мен міндетінің орындалу тиімділігі
жүзеге асыру тәсілдеріне тәуелді
       Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Бірл. өл.
Есепті кезең
 
2014
 
20
 
 
2014 жыл
20
2
2014 жыл
2015
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
 
 
 
 
 
 
 
аяқтау нәтижесінің көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
сапа көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
тиімділік көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
бюджеттік шығындар көлемі
Мың тг.
12459
16967
 
20314
22535
23549
 
25137
29159

 
 
 
 
2 қосымша
 

Бюджеттік бағдарлама
«Елді мекендерде жол қауіпсіздігін сақтау» Бюджеттік бағдарламасы 458.021.000
 
Сипаттама
-Бағдаршам нысандарын пайдалану
-жол юелгілерін пайдалану
-сигнал тіректері мен жол шеврондарын пайдалану
-жолдың кіреберісіне белгі қою
-жол белгілерін орнату мен айырбастау
-жаяу жүруші қоршауларын бояу
- жолдың кіреберісіне белгі қою
-сәнді жаяу жүруші қоршауын орнату мен жөндеу, қайта орнату
-жоғарланған жарықберуші бағдаршамдарды орнату мен қайта орнату
-автобус аялдамаларының павилондарын орнату мен қайта орнату
Бюджеттік бағдарлама түрі
Мазмұнына тәуелді
Қауіпсіз қозғалыс, транспортық жол оқиғаларының қысқаруы
жүзеге асыру тәсілдеріне тәуелді
       Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Бірл. өл.
Есепті кезең
 
 
2014 жыл
 
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
 
 
 
 
 
 
 
аяқтау нәтижесінің көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
сапа көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
тиімділік көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
бюджеттік шығындар көлемі
Мың тг.
37545
34039
 
72573
50761
54314
 
63004
73085

3 қосымша

Бюджеттік бағдарлама
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтау. Бюджеттік бағдарлама 458.003.000
 
Сипаттама
Коммуналдық меншіктегі тұрғын үй ғимаратың жөндеу
Бюджеттік бағдарлама түрі
Мазмұнына тәуелді
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды қамтамас ету
жүзеге асыру тәсілдеріне тәуелді
       Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Бірл. өл.
Есепті кезең
 
 
2014 жыл
 
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
 
 
 
 
 
 
 
аяқтау нәтижесінің көрсеткіштері
%
100
100
100
 
 
 
 
сапа көрсеткіштері
%
100
100
100
 
 
 
 
тиімділік көрсеткіштері
%
100
100
100
 
 
 
 
бюджеттік шығындар көлемі
Мың тг.
0
900
 
16500
 
 
 
 

 4 қосымша
 

Бюджеттік бағдарлама
«Жергілікті бюджет қаражатынаң жеке категориядағы азаматтарды тұрғын үймен қамтамас ету» .Бюджеттік бағдарлама 458.004.015
Сипаттама
Коммуналдық меншіктегі тұрғын үй ғимаратың жөндеу
Бюджеттік бағдарлама түрі
Мазмұнына тәуелді
Тізімде тұрған азаматарға үй беру үшін пәтер сатып алу
жүзеге асыру тәсілдеріне тәуелді
       Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Бірл. өл.
Есепті кезең
 
 
2014 жыл
 
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
 
 
 
 
 
 
 
аяқтау нәтижесінің көрсеткіштері
%
100
100
100
 
 
 
 
сапа көрсеткіштері
%
100
100
100
 
 
 
 
тиімділік көрсеткіштері
%
100
100
100
 
 
 
 
бюджеттік шығындар көлемі
Мың тг.
10400
4372
 
2220
25000
25000
29000
33640

 
 
 
 
5 қосымша
 

Бюджеттік бағдарлама
Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі.
Бюджеттік бағдарлама 458.012.000
 
Сипаттама
Рыбачий, Пристанционный, геология елді мекендерде су колонкаларын орнату
Бюджеттік бағдарлама түрі
Мазмұнына тәуелді
Елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету
жүзеге асыру тәсілдеріне тәуелді
       Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Бірл. өл.
Есепті кезең
 
 
2014 жыл
 
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
 
 
 
 
 
 
 
аяқтау нәтижесінің көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
сапа көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
тиімділік көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
бюджеттік шығындар көлемі
Мың тг.
8731
9977
 
7500
3210
3400
3985
4622

 
 
 
6 қосымша

Бюджеттік бағдарлама
Елді мекендерді жарықтандыру. Бюджеттік бағдарлама 458.015.000
 
Сипаттама
-көшелері жарықтандыру
-тіреуімен энергия сақтау шамдарын орнату
-көше шамдарының жүйесін ұстау
-ккүн қуатымен жарықтанатың көше шамдарын орнату
Бюджеттік бағдарлама түрі
Мазмұнына тәуелді
Энерго жабдықтау, түнгі кездегі қылмыстық жағдайдың азайуы
жүзеге асыру тәсілдеріне тәуелді
       Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Бірл. өл.
Есепті кезең
 
 
2014 жыл
 
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
 
 
 
 
 
 
 
аяқтау нәтижесінің көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
сапа көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
тиімділік көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
бюджеттік шығындар көлемі
Мың тг.
45462
60958
 
99573
80697
77998
97438
113028

 
 
 
 
7 қосымша

Бюджеттік бағдарлама
«Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» Бюджеттік бағдарлама 458.016.000
 
Сипаттама
-габаритты емес қоқыстарды жинау мен шығару
-кездейсоқ қоқыстан көшелерді, алаңдарды жинау
-қураған ағаштарды шығару
Бюджеттік бағдарлама түрі
Мазмұнына тәуелді
Қалалық аймақты санитариялық тазалау
жүзеге асыру тәсілдеріне тәуелді
       Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Бірл. өл.
Есепті кезең
 
 
2014 жыл
 
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
 
 
 
 
 
 
 
аяқтау нәтижесінің көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
сапа көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
тиімділік көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
бюджеттік шығындар көлемі
Мың тг.
42768
44470
 
37000
38890
40000
46400
53824

 
 
 
 
 
8 қосымша

Бюджеттік бағдарлама
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу.
Бюджеттік бағдарлама 458.017.000
 
Сипаттама
-туысы жоқ адамдарды жерлеу
- жерлеу орның ұстау
Бюджеттік бағдарлама түрі
Мазмұнына тәуелді
Туысы жоқтарды өз уақытында жерлеу,
Жерлеу орындарының санитариялық тазалығын қамтамасыз ету
 
жүзеге асыру тәсілдеріне тәуелді
       Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Бірл. өл.
Есепті кезең
 
 
2014 жыл
 
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
 
 
 
 
 
 
 
аяқтау нәтижесінің көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
сапа көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
тиімділік көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
бюджеттік шығындар көлемі
Мың тг.
7025
4000
 
5040
6393
6841
7935
9205

 
 
 
9 қосымша

Бюджеттік бағдарлама
«Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру». Бюджеттік бағдарлама 458.018.000
 
Сипаттама
Қала аймағында абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарын жүргізу
Бюджеттік бағдарлама түрі
Мазмұнына тәуелді
Қаланың архитиктуралық, эстетикалық келбетін жақсарту және абаттандыруын
жүзеге асыру тәсілдеріне тәуелді
       Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Бірл. өл.
Есепті кезең
 
 
2014 жыл
 
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
 
 
 
 
 
 
 
аяқтау нәтижесінің көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
сапа көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
тиімділік көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
бюджеттік шығындар көлемі
Мың тг.
124692
153513
 
278175
204334
110269
126184
146373

 
 
 
 
10 қосымша

Бюджеттік бағдарлама
«Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету».
 Бюджеттік бағдарлама458.023.015.
Сипаттама
Жол қозғалысының жүру қауіпсіздігін көтеру, жолдың кіреберіс жағының жағдайын жақсарту, автомобиль жолын ұстау, орташа және ағымда жөндеу жұмыстары, ілгері жөндеу жұмысы бойынша жобалық-сметалық құжаттамасын жасау, ілгері бойынша жұмыстар жүргізу.
Бюджеттік бағдарлама түрі
Мазмұнына тәуелді
Автокөлік жолдарының жағдайын жақсарту
жүзеге асыру тәсілдеріне тәуелді
       Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Бірл. өл.
Есепті кезең
 
 
2014 жыл
 
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
 
 
 
 
 
 
 
аяқтау нәтижесінің көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
сапа көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
тиімділік көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
100
бюджеттік шығындар көлемі
Мың тг.
245233
182424
 
267546
223409
448015
519697
602848

 
 
 
11 қосымша

Бюджеттік бағдарлама
«Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру» Бюджеттік бағдарлама 458.026.000.
 
Сипаттама
74 ауданның жылу жүйесінің ілгері жөндеу жұмысына ЖСҚ жасау
Бюджеттік бағдарлама түрі
Мазмұнына тәуелді
74 аудан тұрғындарына жылу энергиясымен тоқтаусыз қамтамасыз ету
жүзеге асыру тәсілдеріне тәуелді
       Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Бірл. өл.
Есепті кезең
 
 
2014 жыл
 
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
 
 
 
 
 
 
 
аяқтау нәтижесінің көрсеткіштері
%
100
100
100
 
 
 
 
сапа көрсеткіштері
%
100
100
100
 
 
 
 
тиімділік көрсеткіштері
%
100
100
100
 
 
 
 
бюджеттік шығындар көлемі
Мың тг.
0
0
 
3032
 
 
 
 

 
 
 
 
12 қосымша

Бюджеттік бағдарлама
«Коммуналдық шаруашылығын дамыту» Бюджеттік бағдарлама 458.028.015
 
Сипаттама
Ангар күйіндегі коммуналдық базарын орнату
Бюджеттік бағдарлама түрі
Мазмұнына тәуелді
Халыққа коммуналдық сауда базарын орнату
жүзеге асыру тәсілдеріне тәуелді
       Жеке бюджеттік бағдарлама
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Бірл. өл.
Есепті кезең
 
 
2014 жыл
 
2015 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
 
 
 
 
 
 
 
 
аяқтау нәтижесінің көрсеткіштері
%
100
100
100
100
 
 
 
сапа көрсеткіштері
%
100
100
100
100
 
 
 
тиімділік көрсеткіштері
%
100
100
100
100
 
 
 
бюджеттік шығындар көлемі
Мың тг.
0
0
 
15000
15000
 
 
 

 
 
 
7.2.Бюджеттік шығындардың жинағы
 

 
Өлшем
бірлік
Есеп мерзімі
Жоспарлау мерзімі
Жобалау мерзімі
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Барлық бюджет шығындары
мың
теңге
565879
670465
867495
670229
789386
918780
1065784
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
мың
теңге
555479
666093
865275
645229
764386
889780
1032144
Даму бюджеттік бағдарламалар
мың
теңге
10400
4372
16600
25000
25000
29000
33640